亲爱的亚马逊卖家们,如果您希望在亚马逊欧洲站开启您的销售之旅,那么增值税(VAT)相关事宜您一定要了解清楚。
今天我们就来详细解读亚马逊欧洲站卖家的增值税合规要点。
亚马逊会严格收集并验证欧盟成员国、英国、挪威以及瑞士的 VAT 登记信息。
这是因为,卖家只有履行好增值税义务,整个电商交易环境才能健康有序。
如果您提供的增值税登记信息(包括法定名称和地址)与官方税务机构数据库中的信息不一致,那么您的销售权限很可能会受到限制。
1. 首先,您需要针对所有有纳税义务的国家/地区向税务机构注册有效的增值税登记号。这一步是基础,没有有效的登记号,后续的销售活动可能会面临诸多问题。
之前沙之星有写过一篇关于自行检查税号有效性的文章:Amy聊跨境:收藏!法国VAT税号失效-解决全流程解析>>
还有不了解的地方可以添加沙之星客服shazhixing09,进行询问~
2. 务必确保在卖家平台中提供的增值税登记信息与官方税务机构数据库中存储的法定名称、地址完全一致。而且,卖家平台中与增值税登记号相关的地址必须与法定地址、增值税集团代表、财税代表、税务机构、服务提供商等其中之一保持一致。
1. 登录卖家平台,这是您操作的入口。
2. 前往税务设置,在这里您可以查看或者更新增值税登记信息。
3. 亚马逊会对您提供的信息进行验证,看其是否与相关税务机构数据库中存储的信息相符。需要注意的是,在某些国家/地区,您可能需要先注册纳税人识别号(TIN)才能获取增值税登记号。如果存在无需增值税登记号的例外情况,不用慌张,您可以联系卖家支持来获取帮助。
1. 同样先登录卖家平台。
2. 前往税务设置,然后提供有效的增值税登记信息。
3. 提交后亚马逊会进行验证,这个过程最长可能需要一周时间。如果您对恢复流程有任何疑问,可以随时联系卖家支持获取帮助。
- 使用亚马逊物流(FBA)服务:当您选择使用 FBA 服务时,您的商品存储和配送方式发生了变化,这很可能触发增值税注册义务。
- 将商品储存在欧洲海外仓:这种情况下,您在当地有了货物存储,税务方面的要求也就随之而来。
- 将商品销售给企业买家:B2B 的销售模式在增值税方面有特定的考量。
- 在欧盟进行跨境交易:涉及不同国家之间的贸易,增值税的处理会更加复杂。
- 销售额超过一定阈值:每个国家/地区都有其规定的销售额阈值,一旦超过,就需要注册增值税。
如果您有不了解的情况,可以联系沙之星跨境,根据您的具体情况进行专业分析。
- 您可以通过卖家平台查看当前的库存设置情况,从而判断是否需要注册增值税号。
- 如果您使用了 FBA 服务,还可以登录卖家平台查询历史库存。
如需了解更多欧洲合规资讯,请联系沙之星跨境客服:shazhixing09,或者扫描下方二维码添加好友,加入欧洲卖家交流群~
作为ACCA认可雇主,我们拥有一支具备ACCA/FCCA专业会计师认证的团队,并在欧洲、北美、中东等15个国家和地区设立了本土自营专业会计师团队和办公室,同时在深圳、上海和海口建立了完善的销售和客服支持体系,提供全球零距离的专业税务支持服务。
沙之星跨境与亚马逊、美客多、Rakuten等全球十大跨境平台建立了税务SPN合作伙伴关系,凭借专业的服务和丰富的经验,成为企业品牌出海的可靠合作伙伴。我们的主营业务包括全球VAT注册申报、EPR产品合规,以及中东、欧洲、美国等地的公司注册服务。
我们秉持长期主义经营理念,投入大量资源组建境外自营公司和服务团队,确保专业服务品质。迄今为止,沙之星跨境已服务超过20,000家出海企业,业务覆盖24个国家,为出海企业提供定制化的税务合规方案,解决税务稽查等疑难问题。
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